- Город
- Администрация
- Глава муниципального образования «Городской округ город Астрахань»
- Структура администрации
- Управление информационной политики администрации муниципального образования "Город Астрахань"
- Деятельность управления
- Жилищное управление
- Информация для УК и ТСЖ
- Информация для уполномоченных на решение задач в области ГОЧС
- Информация и объявления
- Методические рекомендации
- Отдел мобилизационной подготовки
- Отдел по гражданской обороне и черезвычайным ситуациям
- Отдел по организации и проведению оценки технического состояния зданий, строений, сооружений и деятельности комиссий
- Отчет за год
- Правовое управление
- Проекты муниципальных правовых актов в области ГОЧС
- Управление бухгалтерского учета и отчетности
- Управление внутреннего муниципального финансового контроля администрации города
- Изменены планы контрольных мероприятий на 2021 год
- Об утверждении плана проверок управления внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2025 год
- Об утверждении плана проверок управления внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2026 год
- Об утверждении планов проверок управления внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования «Город Астрахань» на 2022 год
- Отчет за год о деятельности управления
- Перечень законов и нормативных правовых актов, определяющих полномочия
- Планы контрольных мероприятий
- Результаты контрольных мероприятий
- Управление делами
- Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования "Городской округ город Астрахань"
- Управление земельными ресурсами
- Управление земельными ресурсами
- Управление контроля и документооборота
- Управление культуры
- Управление муниципального имущества
- Управление муниципального контроля
- Управление муниципальной службы и кадров
- Управление муниципальных закупок и торгов
- Управление образования
- Управление по архитектуре и градостроительству
- Управление по капитальному строительству администрации муниципального образования «Город Астрахань»
- Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству
- Управление по связям с общественностью
- Управление по стратегическому развитию и экономическому анализу
- Управление торговли и поддержки предпринимательства администрации муниципального образования "Городской округ город Астрахань"
- Управление транспорта и пассажирских перевозок
- Управление экономического развития администрации муниципального образования "Городской округ город Астрахань"
- Финансово-казначейское управление
- Это надо знать!
- Муниципальные предприятия и учреждения
- Комиссии
- Отчеты администрации
- Положение об администрации
- Руководители
- Полномочия главы муниципального образования "Городской округ город Астрахань"
- Доклады по оценке эффективности ОМСУ
- Официально
- Информация
- Обращения граждан
- Интернет-приемная
- Контакты
Тема
Отчет за год о деятельности управления
Отчет
по итогам работы управления внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования «Город Астрахань»
за 2016 год
Управлением внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с возложенными полномочиями осуществлялась контрольная деятельность в двух направлениях: в финансово-бюджетной сфере и в сфере финансового контроля закупок.
Всего в 2016 году управлением проведено 23 проверки, из них 14 – в финансово-бюджетной сфере и 9 – в сфере финансового контроля закупок.
По итогам контрольных мероприятий в адрес руководителей направлено 1 предписание и 7 представлений об устранении выявленных нарушений. По результатам одной проверки материалы направлены в Прокуратуру города Астрахани.
В отчетном году управлением проведено 7 проверок исполнения ранее выданных предписаний и представлений, по результатам которых установлено, что учреждениями выявленные нарушения устранены.
Кроме того, управление активно взаимодействует с учредителями в целях усиления текущего ведомственного контроля. Копии всех актов проверок и представлений на постоянной основе направляются в адрес учредителей. В ряде случаев результаты контрольных мероприятий обсуждаются при участии всех заинтересованных должностных лиц с целью принятия соответствующих решений и мер. По итогам проведенных управлением в 2016 году проверок три руководителя учреждений были привлечены к дисциплинарной ответственности.
Помимо этого, управлением проведен обобщающий анализ нарушений, выявленных в образовательных учреждениях за два года. Результаты данного анализа озвучены на совещании, организованном управлением по образованию, с участием руководителей подведомственных учреждений.
Данные мероприятия, нацеленные, в том числе, на профилактику финансовых нарушений, а также устранение причин и условий, им способствующих, имеют свои результаты. Так, по сравнению с 2015 годом наблюдается снижение количества нарушений в сфере закупок. Поэтому работа управления и в дальнейшем будет направлена не только на выявление финансовых нарушений, но и на их недопущение.
В 2016 году Управлением Федерального казначейства по Астраханской области (далее – УФК по АО) проводился анализ исполнения управлением бюджетных полномочий, по итогам которого дано Заключение о соответствии деятельности управления бюджетному законодательству Российской Федерации.
И.В. Николаева, начальник управления внутреннего
муниципального финансового контроля
администрации муниципального образования
«Город Астрахань»
Отчет
по итогам работы управления внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования «Город Астрахань»
за 2017 год
В 2017 году управлением внутреннего муниципального финансового контроля осуществлялась контрольная деятельность в двух направлениях: в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок в порядке части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.
Постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 21.07.2017 №4305 полномочия управления дополнены пунктом: «контроль в сфере закупок в соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе».
Всего в 2017 году управлением проведено 24 контрольных мероприятия, из которых 14 – в финансово-бюджетной сфере и 10 – в сфере финансового контроля закупок: 8 проверок – в порядке части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и 2 контрольных мероприятия – в порядке части 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.
В результате проведенных контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере выявлено нарушений на сумму свыше 27 млн. рублей, что в 1,5 раза меньше, чем в 2016 году. По итогам проверок в адрес руководителей направлено 7 представлений об устранении выявленных нарушений. Вместе с тем, в текущем году управлением проведено 5 проверок исполнения ранее выданных представлений, по результатам которых установлено, что учреждениями выявленные нарушения устранены.
В порядке части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ проведено 8 контрольных мероприятий, из которых 6 проверок – выездные и 2 проверки – камеральные (внеплановые). По сравнению с 2016 годом наблюдается снижение количества нарушений, выявленных в ходе проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Если в 2016 году по итогам проверок было выдано 1 предписание, то в 2017 году предписания не выдавались. При этом в адрес субъектов контроля направлены письма рекомендательного характера о недопущении соответствующих нарушений. По результатам двух проверок материалы направлены в Прокуратуру города Астрахани для возбуждения дела об административном правонарушении.
В порядке части 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ проведено 2 контрольных мероприятия по рассмотрению обращений заказчиков о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Кроме того, ревизорами управления приняты и рассмотрены документы, направленные заказчиками с уведомлением об осуществлении закупки у единственного поставщика в порядке части 2 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. В отчетном периоде в адрес управления поступило 6 таких обращений.
В соответствии с частью 4 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ управлением в течение 2017 года ежеквартально проводился анализ осуществления главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань» внутреннего финансового контроля, по результатам которого сформированы заключения и даны рекомендации.
Н.И. Рожкова, начальник управления внутреннего
муниципального финансового контроля
администрации муниципального образования
«Город Астрахань»
Отчет
по итогам работы управления внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования «Город Астрахань»
за 2018 год
В соответствии с планами контрольных мероприятий на 2018 год управлением внутреннего муниципального финансового контроля (далее – управление) осуществлялась контрольная деятельность в трех направлениях: в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок в порядке частей 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.
Всего за 2018 год управлением проведено 53 контрольных мероприятия, из которых 12 – в финансово-бюджетной сфере и 41 – в сфере контроля закупок: 34 проверки – в порядке части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и 7 контрольных мероприятий – в рамках части 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Должностными лицами управления проверено 656 588,2 тыс. рублей бюджетных средств, выявлено нарушений на сумму 224 417,8 тыс. рублей.
Основная часть контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере приходится на плановые выездные проверки – 7. Во исполнение требования прокуратуры Кировского района города Астрахани проведены 2 внеплановые проверки муниципальных дошкольных учреждений. Общая сумма проверенных средств составила 393 582,9 тыс. рублей. В результате проведенных контрольных мероприятий выявлено нарушений на сумму свыше 18 688,8 тыс. рублей.
По итогам контрольных мероприятий в адрес руководителей направлено 8 представлений об устранении выявленных нарушений. Вместе с тем, в текущем году управлением проведено 3 проверки исполнения ранее выданных представлений, по результатам которых установлено, что учреждениями выявленные нарушения устранены.
Должностным лицом управления составлены 5 протоколов об административных правонарушениях в отношении главных бухгалтеров объектов контроля. Протоколы направлены на рассмотрение мировому судье. Материалы одной проверки направлены в Прокуратуру города Астрахани для принятия мер прокурорского реагирования.
В порядке части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ проведено 34 контрольных мероприятия, из которых 6 проверок – плановые выездные и 28 проверок – камеральные (внеплановые). Общая сумма проверенных средств составила 238 920,1 тыс. рублей, выявлено нарушений на общую сумму 205 705,3 тыс. рублей.
По сравнению с 2017 годом наблюдается рост количества нарушений, выявленных в ходе проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Если в 2017 году по итогам проверок предписания не направлялись, то в 2018 году выданы 3 предписания об устранении выявленных нарушений. В адрес остальных субъектов контроля направлены письма рекомендательного характера о недопущении соответствующих нарушений. По результатам 12 проверок материалы направлены в Прокуратуру города Астрахани.
В соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ проведены 7 контрольных мероприятий, в том числе 6 плановых проверок и одно рассмотрение обращения заказчика о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Сумма проверенных средств составила 24 085,2 тыс. рублей, выявлено нарушений на сумму 23,7 тыс. рублей.
По итогам проверок должностным лицом управления составлены 15 протоколов об административных правонарушениях в отношении контрактных управляющих субъектов контроля. Протоколы направлены на рассмотрение в Управление федеральной антимонопольной службы по Астраханской области.
В соответствии с частью 4 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ управлением в течение 2018 года ежеквартально проводился анализ осуществления главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Город Астрахань» внутреннего финансового контроля.
Н.И. Рожкова, начальник управления внутреннего
муниципального финансового контроля
администрации муниципального образования
«Город Астрахань»
Отчет
по итогам работы управления внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования «Город Астрахань»
за 2019 год
В соответствии с полномочиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ (далее – Федеральный закон №44-ФЗ), Положением об управлении внутреннего муниципального финансового контроля администрации МО «Город Астрахань», утвержденным постановлением администрации МО «Город Астрахань» от 26.07.2016 №4924, управлением внутреннего муниципального финансового контроля администрации МО «Город Астрахань» (далее – Управление) в 2019 году проводились плановые и внеплановые контрольные мероприятия в трех направлениях: в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок в порядке частей 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.
Всего за 2019 год Управлением проведено 51 контрольное мероприятие, из которых 18 – в финансово-бюджетной сфере и 33 – в сфере контроля закупок: 27 проверок – в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ и 6 контрольных мероприятий – в рамках части 3 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ. Должностными лицами управления проверено 3 860 062,30 тыс. рублей бюджетных средств, выявлено нарушений на сумму 1 246 713,20 тыс. рублей.
Основная часть контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере приходится на плановые выездные проверки – 12. На основании обращений заместителей главы администрации МО «Город Астрахань», граждан и юридических лиц проведены 6 внеплановых проверок.
Общая сумма проверенных средств составила 2 906 104,4 тыс. рублей. В результате проведенных контрольных мероприятий выявлено нарушений на сумму свыше 22 132,6 тыс. рублей.
По итогам контрольных мероприятий в адрес руководителей направлено 11 представлений и 1 предписание об устранении выявленных нарушений. Вместе с тем, в текущем году управлением проведено 6 проверок исполнения ранее выданных представлений, по результатам которых установлено, что у 5 из 6 объектов контроля выявленные нарушения устранены.
Должностным лицом управления составлены 7 протоколов об административных правонарушениях в отношении главных бухгалтеров объектов контроля, по результатам рассмотрения которых, мировыми судьями вынесены постановления о наложении административного наказания. Материалы двух проверок направлены в Прокуратуру города Астрахани для принятия мер прокурорского реагирования.
В порядке части 8 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ проведены 27 контрольных мероприятий, из которых 6 проверок – плановые выездные и 21 проверка – камеральные (внеплановые).
Общая сумма проверенных средств составила 824 516,9 тыс. рублей, выявлено нарушений на общую сумму 1 128 891,4 тыс. рублей.
По итогам контрольных мероприятий в адрес субъектов контроля направлены 5 предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Управлением проведены 2 проверки исполнения ранее выданных предписаний. По результатам этих проверок установлено, что выданные Управлением обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений в установленные сроки не исполнены. В связи с этим в рамках полномочий Управления составлены 2 протокола об административных правонарушениях в отношении должностных лиц субъектов контроля.
По результатам 9 проверок материалы направлены в Прокуратуру города Астрахани для возбуждения дел об административных правонарушениях и (или) принятия мер прокурорского реагирования.
В соответствии с частью 3 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ проведены 6 контрольных мероприятий, в том числе 4 плановые проверки и 2 внеплановые. Сумма проверенных средств составила 129 441,0 тыс. рублей, выявлено нарушений на сумму 95 689,1 тыс. рублей.
По итогам проверок в адрес субъектов контроля направлено 1 предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Материалы двух проверок направлены в УФАС России по Астраханской области для возбуждения дел об административных правонарушениях в отношении контрактных управляющих субъектов контроля.
В мае 2019 года в целях недопущения нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок при осуществлении закупок Управление совместно с управлением муниципальных закупок и торгов администрации МО «Город Астрахань» проводило обучающие семинары для муниципальных заказчиков муниципального образования «Город Астрахань» по проблемным вопросам, выявляемым по итогам контрольных мероприятий.
Начальник управления внутреннего
муниципального финансового контроля
администрации МО «Город Астрахань»
Н.И. Рожкова
Отчет
по итогам работы управления внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования «Город Астрахань»
за 2020 год
В соответствии с полномочиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ, Положением об управлении внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования «Город Астрахань», утвержденным постановлением администрации МО «Город Астрахань» от 26.07.2016 №4924, в 2020 году управлением внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования «Город Астрахань» проведено 26 контрольных мероприятий, из которых 14 – в финансово-бюджетной сфере и 12 – в сфере закупок. Проверено 1 085 725,73 тыс. руб. бюджетных средств, выявлено нарушений на сумму 433 251,01 тыс. рублей.
В финансово-бюджетной сфере проведено 14 контрольных мероприятий, в том числе:
- 4 плановые выездные проверки,
- 1 ревизия кассы (в рамках плановой проверки),
- 3 внеплановые проверки на основании обращений,
- 6 проверок исполнения ранее выданных представлений, по результатам которых установлено, что у всех объектов контроля выявленные нарушения устранены.
Общая сумма проверенных средств составила 690 213,53 тыс. руб., выявлено нарушений на сумму свыше 56 609,28 тыс. рублей.
По итогам проверок в адрес руководителей направлено 6 представлений об устранении выявленных нарушений и 4 информационных письма рекомендательного характера о недопущении нарушений.
Составлено 2 протокола об административных правонарушениях в отношении главных бухгалтеров объектов контроля. Материалы 5 проверок направлены в прокуратуру города Астрахани для принятия мер прокурорского реагирования.
В сфере закупок проведено 12 контрольных мероприятий, из которых 2 проверки – плановые выездные и 10 проверок – внеплановые камеральные.
Общая сумма проверенных средств составила 395 512,20 тыс. руб., выявлено нарушений на общую сумму 376 641,73 тыс. рублей.
По итогам проверок направлено 8 представлений об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
По итогам проверки исполнения ранее выданного представления составлено 2 протокола об административных правонарушениях: 1 протокол - за неисполнение представления в установленные сроки, 1 протокол – за несвоевременное представление сведений.
В прокуратуру города Астрахани направлены материалы по 4 проверкам, в УФАС России по Астраханской области - по 4 проверкам для составления протоколов об административных правонарушениях.
Н.И. Рожкова,
начальник управления внутреннего
муниципального финансового контроля
администрации муниципального
образования «Город Астрахань»
Отчёт
по итогам работы управления внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования «Город Астрахань»
за 2021 год
В соответствии с полномочиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ (далее – Закон №44-ФЗ), Положением об управлении внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования «Город Астрахань», в 2021 году управлением внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования «Город Астрахань» проведено 16 контрольных мероприятий, из которых 9 – в том числе в части полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок. Объем проверенных средств составил 1 465 619,04 тыс. руб., в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок – 348 758,70 тыс. рублей. Выявлено нарушений на сумму 316 691,29 тыс. рублей, в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок – 304 106,37 тыс. рублей.
Основные виды нарушений:
- нарушения требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдению условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
- нарушения определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
- нарушения правильности ведения бухгалтерского учета и представления бюджетной отчетности;
- неправомерное расходование денежных средств и материальных ресурсов.
Из 16 контрольных мероприятий 7 составляют плановые проверки. Внеплановых проверок проведено 9. Выездных проверок проведено 8, камеральных – 8.
По итогам проверок в адрес руководителей направлено 8 представлений для устранения нарушений, а также причин и условий выявленных нарушений.
Должностным лицом управления внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования «Город Астрахань» составлено 6 протоколов об административных правонарушениях в отношении руководителей объектов контроля, в том числе 4 - за неисполнение представлений в установленные сроки, 2 - за несвоевременное представление сведений. Материалы 5 проверок направлены в прокуратуру города Астрахани. В УФАС России по Астраханской области направлена информация о выявленных нарушениях по 5 проверкам для составления протоколов об административных правонарушениях.
В рамках реализации полномочий по выполнению функций органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с ч. 3 ст. 99 Закона № 44-ФЗ, в 2021 проведено 2 контрольных мероприятия, из которых 1 – плановая проверка, 1 – внеплановая проверка, назначенная по результатам рассмотрения обращения о заключении контракта с единственным подрядчиком, а также рассмотрено 5 уведомлений, направленных муниципальными заказчиками в соответствии с ч. 2 ст. 93 Закона № 44-ФЗ о заключении контракта с единственным исполнителем.
Н.И. Рожкова,
начальник управления внутреннего
муниципального финансового контроля
администрации муниципального
образования «Город Астрахань»
Отчёт
по итогам работы управления внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования
«Городской округ город Астрахань»
за 2022 год
В 2022 году работа управления внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования «Город Астрахань» основывалась на реализации установленных полномочий по осуществлению:
- внутреннего муниципального финансового контроля, в том числе контроля в сфере закупок согласно части 8 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ (далее – Закон №44-ФЗ),
- контроля в сфере закупок для муниципальных нужд согласно части 3
статьи 99 Закона №44-ФЗ,
- внутреннего финансового аудита в администрации муниципального образования «Город Астрахань» (далее – администрация) как главном распорядителе бюджетных средств в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю проведено 6 выездных и 1 камеральная проверка, из которых 3 – в части контроля в сфере закупок.
Объем проверенных средств составил 228 454,22 тыс. руб., в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок – 1 143,56 тыс. рублей. Выявлено нарушений на сумму 35 038,24 тыс. рублей, в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок – 50,26 тыс. рублей.
Основные виды нарушений:
- нарушения правильности ведения бухгалтерского учета и представления бюджетной отчетности (несвоевременное отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни, нарушения порядка учета материальных ценностей и др.);
- нарушения муниципальных правовых актов, трудового законодательства при начислении и выплате заработной платы сотрудникам (начисление премий и иных выплат без учета мнения представительного органа работников, не начисление надбавок за выслугу лет и др.);
- нарушение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в части исполнения контрактов (нарушения порядка и сроков оплаты по договорам).
По итогам проверок в адрес руководителей объектов контроля направлено 6 представлений для устранения нарушений, а также причин и условий выявленных нарушений.
Должностным лицом управления внутреннего муниципального финансового контроля составлено 4 протокола об административных правонарушениях в отношении должностных лиц объектов контроля, в том числе 2 - за неисполнение представлений в установленные сроки, 1 - за несвоевременное представление сведений, 1 – за грубое нарушение требований бухгалтерского учета и отчетности. Материалы 2 проверок направлены в Министерство экономического развития Астраханской области для составления протоколов об административных правонарушениях.
В рамках реализации полномочий по выполнению функций органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с ч. 3 ст. 99 Закона №44-ФЗ, в 2022 году рассмотрено 5 уведомлений, направленных муниципальными заказчиками в соответствии с ч. 2 ст. 93 Закона № 44-ФЗ о заключении контракта с единственным исполнителем, нарушений не установлено.
Полномочия по внутреннему финансовому аудиту в администрации как главном распорядителе бюджетных средств в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществлялись управлением внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, утвержденными приказами Министерства финансов Российской Федерации, Порядком осуществления внутреннего финансового аудита в администрации, утвержденным распоряжением администрации от 05.08.2021 № 1343-р, в том числе посредством проведения планового аудиторского мероприятия, реализации результатов внутреннего финансового аудита.
Н.И. Рожкова,
начальник управления внутреннего
муниципального финансового контроля
администрации муниципального
образования «Городской округ
город Астрахань»
Отчёт
по итогам работы управления внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования
«Городской округ город Астрахань»
за 2023 год
В 2023 году работа управления внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» основывалась на реализации установленных полномочий по осуществлению:
- внутреннего муниципального финансового контроля, в том числе контроля в сфере закупок согласно части 8 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ (далее – Закон №44-ФЗ),
- контроля в сфере закупок для муниципальных нужд согласно части 3
статьи 99 Закона №44-ФЗ,
- внутреннего финансового аудита в администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» (далее – администрация) как главном распорядителе бюджетных средств в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю проведено 4 контрольных мероприятия, из которых 1 – в части контроля в сфере закупок, 1 – проверка исполнения ранее выданного представления. Объем проверенных средств составил 95 333,5 тыс. руб., в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок – 3 236,1 тыс. рублей. Выявлено нарушений на сумму 60 221,6 тыс. рублей, в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок – 3 236,1 тыс. рублей.
Основные виды нарушений:
- нарушения муниципальных правовых актов, трудового законодательства при начислении и выплате заработной платы сотрудникам;
- нарушения требований законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- нарушения в части использования муниципального имущества;
- нарушение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в части исполнения контрактов.
По итогам проверок в адрес руководителей объектов контроля направлено 3 представления для устранения нарушений, а также причин и условий выявленных нарушений.
Должностным лицом управления внутреннего муниципального финансового контроля составлено 6 протоколов об административных правонарушениях в отношении должностных лиц объектов контроля. Материалы одной проверки направлены в Министерство экономического развития Астраханской области для составления протокола об административном правонарушении.
В рамках реализации полномочий по выполнению функций органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с ч. 3 ст. 99 Закона №44-ФЗ, в 2023 году проведено 5 проверок, в том числе 1 – плановая проверка, 4 – внеплановые проверки. Выявлены нарушения ч. 3 ст. 7, ст. 9, ч. 4, ч.13.1 ст. 34, ч. 6 ст. 38, ч. 2, ч.3, ч.6 ст.103 Закона № 44-ФЗ. По итогам проверок направлено 2 предписания, материалы переданы в Министерство экономического развития Астраханской области для составления протоколов об административных правонарушениях.
Рассмотрено 2 уведомления, направленных муниципальными заказчиками в соответствии с ч. 2 ст. 93 Закона № 44-ФЗ о заключении контракта с единственным исполнителем, нарушений не установлено.
Полномочия по внутреннему финансовому аудиту в администрации как главном распорядителе бюджетных средств в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществлялись соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, утвержденными приказами Министерства финансов Российской Федерации, Порядком осуществления внутреннего финансового аудита в администрации, утвержденным распоряжением администрации от 05.08.2021 № 1343-р. Проведено плановое аудиторское мероприятие, нарушения не установлены.
На основании требований прокуратуры города Астрахани и поручения главы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в 2023 году должностные лица управления внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» приняли участие в двух проверках, инициированных надзорным органом в муниципальном предприятии города Астрахани.
Н.И. Рожкова,
начальник управления внутреннего
муниципального финансового контроля
администрации муниципального
образования «Городской округ
город Астрахань»
Отчёт
по итогам работы управления внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования
«Городской округ город Астрахань»
за 2024 год
В 2024 году работа управления внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» основывалась на реализации установленных полномочий по осуществлению:
- внутреннего муниципального финансового контроля, в том числе контроля в сфере закупок согласно части 8 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ (далее – Закон №44-ФЗ),
- контроля в сфере закупок для муниципальных нужд согласно части 3
статьи 99 Закона №44-ФЗ,
- внутреннего финансового аудита в администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» (далее также – администрация) как главном распорядителе бюджетных средств в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
При осуществлении установленных полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю проведено 5 контрольных мероприятий, из которых 3 – в части контроля в сфере закупок, в том числе 1 – проверка исполнения ранее выданного представления.
Объем проверенных средств составил 62 495,1 тыс. руб., в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок – 44 147,0 тыс. рублей. Выявлено нарушений на сумму 44 127,0 тыс. рублей, в том числе при осуществлении контроля в сфере закупок – 43 445,9 тыс. рублей.
Основные виды нарушений:
- нарушение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в части нормирования закупок, исполнения контракта, в том числе применения мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта и др.,
- нарушения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации при осуществлении объектом контроля бюджетных полномочий по администрированию доходов бюджета;
- нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету и составлению, представлению бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- нарушения требований законодательства Российской Федерации в части учета муниципального имущества.
По итогам проверок в адрес руководителей объектов контроля направлено 4 представления для устранения нарушений, а также причин и условий выявленных нарушений.
Должностным лицом управления внутреннего муниципального финансового контроля составлено 2 протокола об административных правонарушениях в отношении должностных лиц объектов контроля. Материалы одной проверки направлены в Министерство экономического развития Астраханской области для составления протокола об административном правонарушении.
В прокуратуру города Астрахани переданы материалы с результатами проверки муниципального унитарного предприятия.
Полномочия по выполнению функций органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с ч. 3 ст. 99 Закона №44-ФЗ, в 2024 году реализованы при рассмотрении уведомления о заключении контракта с единственным исполнителем по основаниям, предусмотренным п. 6 ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, нарушений не установлено.
Полномочия по внутреннему финансовому аудиту в администрации как главном распорядителе бюджетных средств в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществлялись соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, утвержденными приказами Министерства финансов Российской Федерации, Порядком осуществления внутреннего финансового аудита в администрации, утвержденным распоряжением администрации от 05.08.2021 № 1343-р.
Проведено два плановых аудиторских мероприятия, по результатам которых даны предложения и рекомендации по организации внутреннего финансового контроля в администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань». Кроме того, осуществлялось консультирование субъектов бюджетных процедур, главным образом, по вопросам организации и ведения бюджетного учета
На основании требований прокуратуры города Астрахани и поручения главы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в 2024 году должностные лица управления внутреннего муниципального финансового контроля администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» приняли участие в проверках, инициированных надзорным органом.
Н.И. Рожкова,
начальник управления внутреннего
муниципального финансового контроля
администрации муниципального
образования «Городской округ
город Астрахань»



